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市国资委、审计局召开市属国企内部审计工作推进会

发布时间:2021-06-23

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6月21日,市国资委、市审计局在扬子江集团联合召开扬州市属国有企业内部审计工作现场推进会。市国资委主任王庆伟,市审计局副局长冷静玉,市国资委副主任沈家宽扬子江集团党委书记、董事长蔡余良、总经理刘卫国出席会议。

蔡余良指出,要将“重视审计、尊重审计、支持审计、接受审计”作为集团企业文化的一部分,并按照新时代新思想要求,准确把握集团内审工作的职责定位,不断校准内审工作的发展方向,持续提升内部审计能力水平,使得内部审计在促进集团改革发展、强化内部控制、防范各类风险、增加组织价值、加强党风廉政建设等方面发挥重要作用。

集团审计部介绍了近年来集团内审工作开展情况及成果,共同探讨做好内审工作相关事项。

冷静玉解读了市委办、市政府办《关于加强内部审计工作的实施意见》,并对下一步如何做好内部审计工作提出了明确要求,一要高度重视内审工作,强化内审工作组织领导;二要提高内审工作质量,关注重点领域,抓好关键环节,及时揭示风险隐患;三要加强审计成果运用,建立健全审计整改长效机制,发挥标本兼治作用;四要强化内审人员的培训,把好内部审计人员“进口关”“学习关”“实践关”和“奖惩关”,不断提高内部审计人员的业务能力和水平。

王庆伟要求为进一步推进市属国企内部审计工作高质量发展,必须要做好以下六方面工作:一是要进一步提高思想认识建立健全系统内多元参与、运行高效的监督制约机制,保障企业持续健康发展;二是要进一步加强内审制度建设补短板、填空白,构建符合国资监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系,充分发挥内部审计“防火墙”的作用,堵塞企业生产经营过程中的“跑冒滴漏”现象和风险漏洞三是要进一步加强内审机构和队伍建设建立完善企业内部管理机构,要选优配齐与企业规模和业务构成相适应内审队伍,更好地发挥内审人员“千里眼”和“纠察队”的作用四是要进一步提高审计质量突出重点、统筹结合、创新方法,开展全过程监督审计,加强事前、事中、事后监督,从源头上有效控制风险五是要进一步强化审计问题整改强化机制建设、分析研究、严格考核,确保审计工作取得实效六是要进一步强化审计结果运用通过审计发现问题,改进工作,在更高层次、更大范围发挥内部审计作用,真正做到“治已病,防未病”。

王庆伟最后强调,将重点监管各国有企业内审的发展情况、工作成效情况等,纳入今年业绩考核范围。(集团审计部 钱龙)


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